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2018年大发888娱乐场手机版 预算公开说明

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一、2018年风景区预算编制指导思想、主要原则

根据党的十九大新部署、新要求,结合风景区实际,2018年预算编制的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展的要求,保重点、控一般、促统筹、提绩效,进一步树立过紧日子思想,调整优化支出结构,严控“三公”经费等一般性支出;提高支出的有效性和精准度,将有限的资金用于重点领域和关键环节;深入推进预算公开,提高预算编制科学性和前瞻性,强化预算绩效,不断提升财政资金透明度。

二、2018年风景区财政预算情况

(一)一般公共预算。财政收入预期目标55600万元,增长5.6%。一般公共预算支出53839万元,同比增长1%。

(二)政府性基金预算。基金收入预期目标7200万元,与上年持平,其中国有土地使用权出让金收入7200万元。基金预算支出安排7200万元。

(三)社会保险基金预算。社会保险基金收入预期目标10414万元,同口径相比增长22.4%,收入增长原因是社会保险缴费基数逐年提高以及参保人数增长。社会保险基金预算支出安排7163万元,同口径相比增长28.2%,当年收支结余3251万元,支出增长原因是退休人员逐年增加以及养老金待遇的逐年调增。

三、其他事项说明

(一)2018年风景区转移支付收入及支出情况

财力性转移支付收入2421万元,其中:上级转移支付收入2421万元。具体支出为:一般公共服务支出1020万元,公共安全支出336万元,教育支出109万元社会保障和就业支出822万元,农林水支出39万元。

(二)风景区政府性债务情况

2017年底,风景区债券余额5101万元,主要是2015年置换债券5101万元。

(三)预算绩效工作开展情况

2018 年,财政部门坚持问题导向健全制度机制,提升绩效管理水平,严格绩效管理。完善绩效评价制度。根据“谁用款、谁负责”原则,严格按照“花钱必有效、无效必问责”要求,推进部门绩效自评。推进预算绩效目标管理。在部门项目预算编制中,要求项目资金预算编制同步申报绩效目标,从源头上提高了预算安排的科学合理性。


2018年风景区预算公开.xls


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