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大发888娱乐场手机版 2017年预算情况

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2017年预算编制的指导思想是:以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略及视察安徽重要讲话精神为指导,按照党工委管委会总体部署,紧紧围绕中央和省市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,以推进管委会“1312” 工程为抓手,以强化组织收入支出为中心,坚持改革创新,实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调,不断深化预算管理制度改革;坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;健全预算支出标准体系,加强全口径预算管理;坚持民生优先,保证重大政策落实和重点支出需要;坚持勤俭节约,从严从紧编制预算,建立厉行节约长效机制;加强财政专项资金管理,防范财政资金风险,提高财政资金使用效益;落实预算信息公开要求,提高预算编制质量,努力实现预算编制的科学、规范和透明。
(一)一般公共预算
2017年,风景区财政收入预期目标为55650万元,增长7%,其中中央收入7085万元,同比上年实绩增长33%,地方一般预算收入48565万元,同比增长4%;其中国税预计完成8070万元,地税预计完成5630万元,财政部门完成41950万元。按现行财政体制计算财力,一般公共预算收入48565万元,加上结算净收入1576万元(上级补助收入4954万元主要包括返还性收入2760万元及一般转移支付2194万元,减去本年预计应上解市级支出3378万元),可用财力预计50141万元。
2017年公共财政支出预算50141万元,主要支出项目如下:
一般公共服务支出12919万元、公共安全支出3040万元、教育支出1426万元、文化体育与传媒支出541万元、社会保障支出2367万元、医疗卫生与计划生育支出780万元、节能环保支出299万元、城乡社区事务支出15053万元(主要是政府性投资项目支出)、农林水支出1040万元、交通运输支出454万元、商业服务业支出6502万元、住房保障支出174万元、债务付息支出50万元,债务还本支出3250万元,预备费1500万元等。
(二)、政府性基金预算
2017年,风景区政府性基金收入预期目标为7200万元。政府性基金支出7200万元主要用于天然气用地及水墨安徽土地征地拆迁补偿支出,收支平衡。
(三)社会保险基金预算
2017年,风景区社会保险基金收入预期目标为8502万元,社会保险基金预算支出5588万元,当年收支结余2914万元。
 

附件:
20_2017051016030569.xls

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